問題已解決
期末報表應交稅費就負數(shù)了,這樣也正常嗎?



存在留抵增值稅,就會是負數(shù)
03/31 14:56

84785009 

03/31 14:57
但是是異常發(fā)票轉(zhuǎn)出來的,以后都不能抵扣了

文文老師 

03/31 14:59
進項轉(zhuǎn)出處理后,就負數(shù)了 ??

84785009 

03/31 15:01
不需要結(jié)平進銷稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎?以后都是不能抵扣了

文文老師 

03/31 15:04
做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn),都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,三級明細余額為0

84785009 

03/31 15:07
那一級科目 是負數(shù)也可以嗎?

文文老師 

03/31 15:09
一級科目 是負數(shù)也可以的

84785009 

03/31 15:10
但是這個異常發(fā)票以后都是不抵扣的,那不是和增值稅申報表上留抵稅額金額和這個差異了

84785009 

03/31 15:14
這種發(fā)票不能抵扣不是增加成本費用嗎?

文文老師 

03/31 15:19
異常發(fā)票不抵扣,若前期已經(jīng)認證,做了進項,現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出到成本費用中

84785009 

03/31 16:19
這種異常發(fā)票轉(zhuǎn)入成本,匯算清繳時要調(diào)增嗎?

文文老師 

03/31 16:22
異常發(fā)票轉(zhuǎn)入成本,匯算清繳時要調(diào)增。
