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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,沒(méi)有庫(kù)存了,但是先開(kāi)了發(fā)票,后面才發(fā)貨,這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,庫(kù)存不對(duì)怎么核對(duì)?



您好,意思是先開(kāi)票,后面再發(fā)貨,是吧
03/30 21:15

84785035 

03/30 21:15
是的,老師

劉艷紅老師 

03/30 21:24
借:應(yīng)收賬款/銀行存款等
貸:預(yù)收賬款(或合同負(fù)債)
應(yīng)交稅費(fèi)

84785035 

03/30 21:27
老師,那這個(gè)庫(kù)存怎么去核對(duì)呢,因?yàn)殚_(kāi)票和發(fā)貨的數(shù)據(jù)不一致

劉艷紅老師 

03/30 21:27
按實(shí)際出售的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)

84785035 

03/30 21:29
那開(kāi)的發(fā)票怎么入賬呢

劉艷紅老師 

03/30 21:32
你們那個(gè)總數(shù)是一樣吧

劉艷紅老師 

03/30 21:32
為什么開(kāi)票和發(fā)貨數(shù)據(jù)不一樣了?

84785035 

03/30 21:32
老師,有一點(diǎn)差異,庫(kù)存對(duì)不上

劉艷紅老師 

03/30 21:33
是開(kāi)票多點(diǎn),還是實(shí)際出售的多點(diǎn)?

84785035 

03/30 21:33
出庫(kù)是按照那個(gè)出庫(kù)單出庫(kù)還是結(jié)算單呀,結(jié)算單有扣費(fèi)的

84785035 

03/30 21:34
我挨著挨著一個(gè)月一個(gè)月對(duì)了,開(kāi)票多了

84785035 

03/30 21:34
不知道是哪里的問(wèn)題,反復(fù)對(duì)了庫(kù)存就是不對(duì)

劉艷紅老師 

03/30 21:34
開(kāi)票多了,但你確認(rèn)收入要按開(kāi)票來(lái)做的,你結(jié)轉(zhuǎn)成本,按實(shí)際的來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),只能這樣了

84785035 

03/30 21:37
老師,是這樣的,我們是冶煉廠,入庫(kù)我用的是入庫(kù)產(chǎn)量—出庫(kù)=庫(kù)存(由于產(chǎn)量出來(lái)了還要工人加工成小顆粒),加工出來(lái)的產(chǎn)品庫(kù)存和剛生產(chǎn)出來(lái)的庫(kù)存可以對(duì)等嗎

劉艷紅老師 

03/30 21:42
可以的,這兩個(gè)可以相等的
