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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果銀行流水對賬單分別是A公司轉(zhuǎn)入了10萬,B公司轉(zhuǎn)入了5萬,C公司轉(zhuǎn)入了8萬,會計(jì)做賬可以:借:銀行存款 23 貸:預(yù)收賬款 -A公司 10 預(yù)收賬款 -B公司 5 預(yù)收賬款-C公司 8萬



您好,可以,但不建議,因?yàn)橐院蟛环奖銓~,銀行明細(xì)賬和流水不一樣,如果哪天余額對不上,我們就不容易找到錯誤在哪里
03/30 12:06

84784982 

03/30 12:23
老師,又是我,續(xù)回剛才那個問題,我們公司收到保險公司退回的4000元保費(fèi) 是:
借:銀行存款 8000
沖減原分錄: 管理費(fèi)用 - 7547.17
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 452.83
然后 :按照保險公司重新開具的發(fā)票做賬
借:管理費(fèi)用 3773.58
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 226.42
貸:銀行存款 4000 是這樣嗎?

董孝彬老師 

03/30 12:24
您好,是的,您的分錄好規(guī)范

84784982 

03/30 12:59
如果出現(xiàn)另一種情況,保險公司只退了4000元的保費(fèi)給我們公司,原保費(fèi)是8000元,已用了6個月,所以退回4000元的保費(fèi)。 這種情況,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝

董孝彬老師 

03/30 13:04
您好,借:銀行? 4000? ?借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)? -4000
這不會有發(fā)票吧

84784982 

03/30 13:07
就是原8000元的發(fā)票已經(jīng)沖紅了啊,對方會重新開具1張4000元的專票給我們的啊。就是對方會退回4000元的保費(fèi)和開具4000的發(fā)票給我司。

董孝彬老師 

03/30 13:09
哦哦,最簡單就是把8000的分錄紅沖(這個分錄進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出寫在貸方),再做4000的分錄(這個分錄銀行寫在借方)

84784982 

03/30 13:13
沖減原分錄:借:銀行存款 8000
管理費(fèi)用 - 7547.17
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 452.83
借:銀行存款 4000 第二筆分錄,貸什么?不會做了,老師

董孝彬老師 

03/30 13:16
借:銀行? -4000? ?管理費(fèi)用 7547.17/2? ?進(jìn)項(xiàng)稅 452.83/2
分錄全在借方,或者這個分錄銀行在貸方也可以,實(shí)際到賬是4000,上面+8000下面-4000=4000

84784982 

03/30 19:34
借:銀行存款 8000
貸:管理費(fèi)用 3773.59
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 226.41 這樣怎么體現(xiàn)我司銀行存款增加了4000元??

董孝彬老師 

03/30 19:40
您好,上下2個分錄一起看
