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老師預提費用怎么做科目,一到三月份不想交稅有利潤,我想先預提費用

84784999| 提問時間:03/28 15:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是暫估費用, 借:費用-暫估 貸:其他應付款
03/28 15:06
84784999
03/28 15:08
老師費用-暫估的話,費用走哪個科目呀
劉艷紅老師
03/28 15:10
您好,計入管理費用這個就可以
84784999
03/28 15:16
老師那如果下個月回來部分費用了怎么做分錄,可以直接借其他應付款,
84784999
03/28 15:16
還是需要做一筆分錄先把其他應付款沖紅
劉艷紅老師
03/28 15:18
收到發(fā)票再一負一正就可以
84784999
03/28 15:21
老師你說的意思,當我收到發(fā)票時,先做筆沖你,借管理費用暫估 工資 貸,其他應付款 紅字 然后在是啥費用做啥費用 借管理費用 貸現(xiàn)金, 對吧,老師如果不做負數(shù),直接借其他應付款可以嗎
劉艷紅老師
03/28 15:24
是的,就是你說的這樣的
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