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問題已解決

你好老師,我想問一下勞務(wù)派遣單位申報(bào)增值稅收入時(shí),差額開票的收入記差額前的開票金額還是差額后的部分?

84785025| 提問時(shí)間:03/27 13:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
勞務(wù)派遣單位差額開票申報(bào)增值稅收入時(shí),應(yīng)按差額后的銷售額確定。
03/27 13:18
84785025
03/27 13:20
老師,會(huì)計(jì)記賬是不是應(yīng)該根據(jù)開票的金額記收入,然后扣除的金額記成本?
東老師
03/27 13:21
對(duì)的沒錯(cuò)是這么做賬的
84785025
03/27 13:23
老師,這樣企業(yè)所得稅匯算時(shí)會(huì)提示收入和增值稅申報(bào)的收入差額太大,這樣沒事嗎?
東老師
03/27 13:25
沒事,這個(gè)是可以合理解釋的
84785025
03/27 13:45
老師,是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫全部的沒有扣除的也可以?我今天看提示又回去把增值稅申報(bào)表都改了
東老師
03/27 13:50
沒有扣除不就是多交稅了嗎
84785025
03/27 13:51
老師,沒有多交稅,因?yàn)槊總€(gè)季度都沒有超30萬,所以增值稅沒多交
東老師
03/27 13:52
哦哦? 那這個(gè)不填也沒啥影響
84785025
03/27 13:53
好的,謝謝老師,早知道不改了,我擔(dān)心有差異被找又把2024年的增值稅申報(bào)表都改了
東老師
03/27 13:54
哦,沒事,改了也不影響啥
84785025
03/27 13:56
好的,謝謝老師
東老師
03/27 13:59
沒事 幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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