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當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)稅票,當(dāng)月不抵扣,怎么入賬?之后要進(jìn)行抵扣,怎么入賬?

84785046| 提問時(shí)間:03/27 09:54
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
當(dāng)月不抵扣;借方確認(rèn)為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅; 次月抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
03/27 09:56
84785046
03/27 10:30
留抵稅額,怎么做賬
鐘存老師
03/27 10:40
您咨詢留抵稅抵欠稅了嘛?
84785046
03/27 14:25
打比方上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還剩一點(diǎn)作為留抵,下個(gè)月再抵扣
鐘存老師
03/27 15:56
無需單獨(dú)分錄結(jié)轉(zhuǎn)留抵:留抵稅額直接體現(xiàn)在“應(yīng)交增值稅”借方余額,下期自動(dòng)抵減。
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