問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)教一下會(huì)計(jì)交接工作要注意點(diǎn)啥?



您好,是總賬嗎還是什么
03/26 22:34

84784982 

03/26 22:35
就是核算型會(huì)計(jì)

小鎖老師 

03/26 22:36
您好,這個(gè)的話,交接一下基本你的表格,和賬套對(duì)應(yīng),還有憑證交接,和地表

84784982 

03/26 22:40
為什么要這樣做呢?老師

84784982 

03/26 22:40
老師,能說(shuō)的具體一點(diǎn)嗎?我是新手會(huì)計(jì)

小鎖老師 

03/26 22:41
您好,這個(gè)的話主要是怕前期有錯(cuò)誤,避免重復(fù)交叉·

84784982 

03/26 22:43
比如呢,老師

小鎖老師 

03/26 22:43
就是如果他做錯(cuò)了,你交接后,這個(gè)不是你的責(zé)任啊

84784982 

03/26 22:43
就算前任會(huì)計(jì)有錯(cuò)也不能算到我的頭上吧?

小鎖老師 

03/26 22:44
嗯對(duì)這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)對(duì)的

84784982 

03/27 06:53
老師,你好,我們是車行4S店公司,我們員工來(lái)報(bào)銷,幫客戶墊付給廠家延保的錢。我們記賬是借預(yù)付賬款一1000。貸、銀行存款1000.等我們把這筆錢開票做收入的時(shí)候,是貨:其他業(yè)務(wù)收入,借方是記什么?

小鎖老師 

03/27 08:42
您好,借方是預(yù)付賬款的正數(shù),這個(gè)
