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老師如果銷項(xiàng)稅額是1萬,加稅合計(jì)5萬,進(jìn)項(xiàng)專票是5000,加稅合計(jì)是3萬,那么我需要交增值稅10000-5000=5000.企業(yè)所得稅:50000-30000=20000 20000*5%=1000 這樣思路對嗎

84785043| 提問時(shí)間:03/26 17:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
所得稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*5%
03/26 17:28
84785043
03/26 17:42
老師增值稅這么算沒錯(cuò)是吧
家權(quán)老師
03/26 17:42
增值稅就是那樣算的。計(jì)算收入和成本是不含稅金額
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