問題已解決
(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時(shí)收回來,暫估了費(fèi)用。現(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時(shí): 借:管理費(fèi)用---暫估 50 貸:其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來時(shí),直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時(shí): 借:其他應(yīng)付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實(shí)際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄啊?



那分錄是
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:銀行存款
這樣嗎
03/24 16:43

家權(quán)老師 

03/24 16:42
多出的部分直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

家權(quán)老師 

03/24 16:46
是的,發(fā)票附在后邊這個(gè)支付款的分錄后邊
