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(小規(guī)模納稅人)年底發(fā)票沒有及時(shí)收回來,暫估了費(fèi)用。現(xiàn)在發(fā)票回來了,暫估的少了,分錄怎么做 暫估時(shí): 借:管理費(fèi)用---暫估 50 貸:其他應(yīng)付款---暫估 50 發(fā)票回來時(shí),直接放在了12月份暫估的那張憑證里,,付款時(shí): 借:其他應(yīng)付款----暫估 50 貸:銀行存款 50 但是實(shí)際發(fā)票多,多出來的部分怎么做分錄啊?

84784992| 提問時(shí)間:03/24 16:41
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84784992
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那分錄是 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 這樣嗎
03/24 16:43
家權(quán)老師
03/24 16:42
多出的部分直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師
03/24 16:46
是的,發(fā)票附在后邊這個(gè)支付款的分錄后邊
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