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紅沖了30萬發(fā)票,將這30萬填未開票收入,就抵了之前紅沖的稅錢了,在之后是不是就不能抵紅沖的30萬的稅了

84785009| 提問時間:03/23 11:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是抵扣當月的收入和稅費的
03/23 11:54
84785009
03/23 11:55
當月開專票4萬,普票2萬,小規(guī)模納稅人稅率3
劉艷紅老師
03/23 11:55
那這個是負數(shù)申報了,你紅沖的是普票吧
84785009
03/23 11:57
紅沖的是專票
劉艷紅老師
03/23 11:58
那還會產生退稅,要去窗口處理了
84785009
03/23 11:59
稅務局不讓退,讓填未開票收入
84785009
03/23 11:59
現(xiàn)在系統(tǒng)提示是有多交的紅沖30萬的稅錢
劉艷紅老師
03/23 12:00
你點強制申報就可以,不要管
84785009
03/23 12:01
但是單位要地址遷移,系統(tǒng)提示欠稅不讓遷移
劉艷紅老師
03/23 12:03
紅沖不是多交了嗎,為什么還欠稅?
84785009
03/23 12:04
提示的是稅務局欠單位
84785009
03/23 12:04
有這個提示在,單位辦理不了地址遷移
劉艷紅老師
03/23 12:05
意思是要把這個錢退了,才可以遷,是吧
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