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老師我們是餐飲業(yè) 為員工提供免費(fèi)員工餐 這部分賬務(wù)處理這樣對嗎? 借:銷售費(fèi)用——員工餐 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:原材料

84785029| 提問時間:03/23 10:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,這部分需要視同銷售,繳納增值稅
03/23 11:20
84785029
03/23 11:47
我們是小規(guī)模核定征收的個體戶,每季度末只交經(jīng)營所得的個稅,增值稅可不可以不計提呢 簡單處理, 借:銷售費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
暖暖老師
03/23 11:51
你這個會計分錄是對的
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