問題已解決
老師我們是餐飲業(yè) 為員工提供免費(fèi)員工餐 這部分賬務(wù)處理這樣對嗎? 借:銷售費(fèi)用——員工餐 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:原材料



你好,這部分需要視同銷售,繳納增值稅
03/23 11:20

84785029 

03/23 11:47
我們是小規(guī)模核定征收的個體戶,每季度末只交經(jīng)營所得的個稅,增值稅可不可以不計提呢 簡單處理,
借:銷售費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

暖暖老師 

03/23 11:51
你這個會計分錄是對的
