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問題已解決

老師,您好!麻煩問下員工把企業(yè)告了,企業(yè)敗訴,法院執(zhí)行轉(zhuǎn)款賬戶劃走的錢是入營業(yè)外支出,然后在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅么

84785029| 提問時(shí)間:03/22 14:10
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),不做納稅調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
03/22 14:13
84785029
03/22 14:17
那支出時(shí)入賬是入營業(yè)外支出么,還是其他科目
王雁鳴老師
03/22 14:18
同學(xué)你好,入賬是入營業(yè)外支出處理。
84785029
03/22 14:23
麻煩再問下這個(gè)不用給員工申報(bào)個(gè)稅吧
84785029
03/22 14:24
還有營業(yè)外支出有金額確沒做納稅調(diào)增是允許的么
王雁鳴老師
03/22 14:25
同學(xué)你好,理論上來說,是需要給員工申報(bào)個(gè)稅的,但是實(shí)際操作中,可以不用給員工申報(bào)個(gè)稅了。
84785029
03/22 14:58
好的,謝謝
王雁鳴老師
03/22 15:03
同學(xué)你好,營業(yè)外支出有金額,沒做納稅調(diào)增是允許的。
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