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問題已解決

老師,附表5,我們之前有留抵,后來退給我們用了,那個附加稅一直不用交,但是,這個表我看不懂了,上期結(jié)存可用與結(jié)轉(zhuǎn)下期可用差額留抵退稅額是這個月的增值稅的數(shù)字,這個想不明白

84784975| 提問時間:03/21 13:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 有截圖嗎?
03/21 13:39
84784975
03/21 13:42
不需要截圖啊,這個說的很清楚
84784975
03/21 13:42
之前有留抵沒有要交附加稅
84784975
03/21 13:43
但是每次要結(jié)轉(zhuǎn)吧,結(jié)轉(zhuǎn)到下期,這個差額正好是增值稅的數(shù)字
小菲老師
03/21 13:45
我理解你的意思是,你對上期結(jié)存可用與結(jié)轉(zhuǎn)下期可用差額留抵退稅額是這個月的增值稅的數(shù)字,這個不理解。 增值稅附列五中上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額的意思是根據(jù)增值稅法的規(guī)定,企業(yè)在計算應(yīng)納稅額時,可以使用上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額。這里的留抵退稅額指的是上期發(fā)生的退稅金額,但由于各種原因沒有及時抵扣完畢,留下的未抵扣退稅額。企業(yè)可以將這部分未抵扣退稅額作為上期結(jié)存,在計算本期應(yīng)納稅額時,可以抵扣這部分留抵退稅額,減少應(yīng)納稅額的金額。簡單來說,如果企業(yè)在上期發(fā)生了退稅,但沒有完全抵扣掉,那么剩余的未抵扣退稅額就可以作為上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額,并可以在本期計算應(yīng)納稅額時進(jìn)行抵扣,減少應(yīng)交的增值稅金額。
小菲老師
03/21 13:50
或者你的意思是產(chǎn)生了增值稅為什么不用交附加稅? 是因?yàn)橹鞍l(fā)生了增值稅留底退稅,留底退稅當(dāng)期只享受了留底部分退回來的錢,沒有享受到留底產(chǎn)生附加稅的優(yōu)惠部分,所以后期產(chǎn)生增值稅額的時候,之前的留底退稅金額就拿來抵扣當(dāng)期產(chǎn)生的增值稅了,增值稅申報的時候在附表五當(dāng)中可以體現(xiàn)出來
小菲老師
03/21 13:50
1表示之前留底退稅的金額,2表示當(dāng)期產(chǎn)生的增值稅額,1-2>0,當(dāng)期的附加稅就抵減掉了,1-2=3就是結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)抵扣附加稅的金額啦
84784975
03/21 13:56
就是為啥是跟2當(dāng)期產(chǎn)生的增值稅稅額相減
小菲老師
03/21 14:02
同學(xué),你好 因?yàn)楦郊佣愂歉鶕?jù)增值稅來計算的,你留底退稅退的是增值稅
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