問題已解決
@樸老師 別的老師 別回答 老師 沒有聽懂還是



具體是哪里沒聽明白呢?
03/21 12:33

84785021 

03/21 12:33
那之前 沒有進項 只是暫估了 庫存商品 進項稅 都交了嗎 那增值稅 豈不是每個月 交了 很多?

樸老師 

03/21 12:38
進項沒有暫估
只是暫估了入庫的庫存商品
如果開出去發(fā)票還沒來專票的話只能叫增值稅

樸老師 

03/21 12:38
是只能交增值稅
不是叫

84785021 

03/21 12:38
那現(xiàn)在庫里借方還剩余的庫存就有一百多萬,之前用的不就是這部分稅嗎?這話外帳說的話 這是啥意思

樸老師 

03/21 12:41
有發(fā)票的嗎?如果是有發(fā)票的那就是用了這部分的,

樸老師 

03/21 12:41
就是有發(fā)票的商品沒有賣出去,然后賣出去的這個沒有發(fā)票的就用這個進項抵扣了

84785021 

03/21 12:43
意思就是雖然那些負庫存的發(fā)票 沒有進來 就是用別的進項稅發(fā)票 抵扣了的意思嗎

樸老師 

03/21 12:47
是的
就是這個意思的

84785021 

03/21 12:48
那他三月為啥只有三萬多的銷項稅,不應該是負庫存上的稅嗎?

樸老師 

03/21 12:49
這個暫估的銷售出去的銷項是多少

84785021 

03/21 12:50
啥意思 不理解

樸老師 

03/21 12:53
就是問你沒有發(fā)票的這部分庫存商品三月份賣出去了多少?銷項是多少

84785021 

03/21 12:54
我好像明白了,就是暫估只是暫估的庫存商品,然后三月開出去的發(fā)票的稅額是三萬多,那就要開進來三萬多的進項進來,才能不交稅,是這個意思嗎?

樸老師 

03/21 12:55
對的
就是這個意思的

84785021 

03/21 12:59
老師。像我們這個月的銷項是賣貨的吧都是?那如果我們的進項發(fā)票,只要是專票都可以抵扣。對吧?不管是買貨的發(fā)票,還是買辦公用品的,加油的。只要是專票都可以抵扣。對嗎?

樸老師 

03/21 13:01
對的
只要不是福利費招待費都可以抵扣

84785021 

03/21 13:02
福利費 招待費是啥 為啥不可以抵扣

樸老師 

03/21 13:06
因為不是經(jīng)營支出

84785021 

03/21 13:07
啥叫福利費 啥叫招待費呢

樸老師 

03/21 13:13
福利費比如說買給員工吃的用的
招待費是招待費客戶的轉出
