問題已解決
請問我們企業(yè)在兩年前收到政府的拆遷補(bǔ)償款,到今年為止已用了,我們的新廠和新的設(shè)備已賣完回來了,那請問我到時候填匯算清繳時要新增填那幾個表,24年的匯算清繳是不是不用新增其他表填,還有是不是我今年完工后把專項拆遷補(bǔ)償款調(diào)出來才算拆遷賬務(wù)完成



你好,你這個是政策性搬遷嗎?如果是的話,1050110填寫這個
你對應(yīng)的用了多少,在這里面填寫多少就行
是
03/20 14:34

84784999 

03/20 15:07
你好,那我想問一下政策性搬遷完工的話,我賬務(wù)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)專項應(yīng)付款

郭老師 

03/20 15:11
借銀行存款貸專項應(yīng)付款
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)清理貸、銀行存款等,
然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)資產(chǎn)處置損益
借資產(chǎn)處置損益貸、固定資產(chǎn)清理、
借專項應(yīng)付款貸、營業(yè)外收入

84784999 

03/20 15:15
就是說最后把專項應(yīng)付轉(zhuǎn)到當(dāng)年的營業(yè)外收入

郭老師 

03/20 15:16
你業(yè)務(wù)發(fā)生了多少,支出了多少,你就可以轉(zhuǎn)多少的。那不一定非得在當(dāng)年完成。你什么時間處置完畢,什么時間轉(zhuǎn)就行。

84784999 

03/20 15:16
但是沒有沖減到專項應(yīng)付款的數(shù)啊,我的專項是用來建廠的啊

郭老師 

03/20 15:18
借銀行存款,貸專項應(yīng)付款,這個是收到的。
然后,你們支付出去買設(shè)備,建房屋的,建在建工程,等
貸銀行放款存款
完工之后,借固定資產(chǎn),貸在建工程,
次月借管理費用,等
貸累計折舊。
這個時候,你開始分?jǐn)偰愕膶m棏?yīng)付款,借專項應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。

84784999 

03/20 15:32
那完工后的匯算清繳就只增多一個1050110申報表就行對嗎,還有你的意思是銀行的錢用去固定資產(chǎn)和管理費用上,就是分?jǐn)偭藢m棏?yīng)付款,到后期把專項轉(zhuǎn)到營來外收入,但營業(yè)處收入后利潤就增加了,資產(chǎn)增加了,負(fù)債減少了

郭老師 

03/20 15:33
你好,政府補(bǔ)助來的是要求你們購買固定資產(chǎn)的,這種情況只填寫政府補(bǔ)助收入明細(xì)表就可以的。

84784999 

03/20 16:05
105110是政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表,你說的政府補(bǔ)助是不是還有其他表?其實剛才說的分?jǐn)偭藢m棏?yīng)付款我還是不太明白,轉(zhuǎn)營業(yè)處收入后利潤就增加了,比如我們收補(bǔ)償款是500萬,買設(shè)備和建廠用了490萬,那這490萬是資產(chǎn)的增加吖,到最后借專項應(yīng)付款500萬,貸營業(yè)外收入500萬,利潤不是就增加了500萬嗎,是不是這樣理解,還是我理解錯了?

郭老師 

03/20 16:07
你好,如果你們是給的拆遷補(bǔ)償,在105110里面填寫。如果人家補(bǔ)助的是購買固定資產(chǎn)的,這個是在政府補(bǔ)助里面。你提做了營業(yè)外收入,填寫了政府補(bǔ)助收入之后,會給你調(diào)減的。你對應(yīng)的折舊這一部分也不允許抵扣。

84784999 

03/20 16:13
我們是政府補(bǔ)償款,就是說管理費用中的累計折舊是不允許抵扣的對吧,還請問一下我們這情況一般平均年限法的折舊好還是加速折舊好

郭老師 

03/20 16:14
對的是的,直線折舊就可以的。

84784999 

03/20 16:18
請問直線折舊就是平均年限法折舊對吧?還有105110的表中我們的廠房支出設(shè)備支出是填那行的?我見表中不是安置職工實際發(fā)生的費用,就是安裝費或福利費

郭老師 

03/20 16:23
是的對的,
在其他與搬遷相關(guān)的費用里面填寫
這個安裝費的話,比如你之前單位有這個設(shè)備,他需要拆除安裝這種安裝費呀,不是購買的費用

84784999 

03/20 16:32
謝謝你,那我們完工后,賬結(jié)轉(zhuǎn)好的那一年再填這個105110的申報,上年未完工的話我們就按平時申報就行對吧

郭老師 

03/20 16:34
是的,對的,是這么做的。
