問題已解決
郭老師,企業(yè)要注銷,我們賬上的預(yù)付賬款和預(yù)收賬款有數(shù)據(jù),是需要怎么處理



預(yù)付賬款對方給你提供貨物或者是服務(wù)了嗎?如果提供了的話以前年度的借利潤分配,未分配利潤貸預(yù)付賬款。
然后這個預(yù)收賬款是在貸方余額嗎?是的話,你看一下,你少做了收入沒有
如果是你的收入的情況下,對方?jīng)]有開發(fā)票,你給對方提供了貨物或者是服務(wù)。補收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
如果是你們單位多收了人家的錢,并沒有退回的這種借預(yù)收賬款
貸營業(yè)外收入。
03/19 16:08

84785037 

03/19 16:49
做營業(yè)外收入需要交增值稅嗎,能所得稅前扣除嗎

郭老師 

03/19 16:50
營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅,不需要交增值稅。

84785037 

03/19 16:59
好的,這些等于說都不能稅前扣除,要調(diào)增交所得稅

郭老師 

03/19 17:01
沒有發(fā)票的,對的是的

84785037 

03/20 11:51
預(yù)付賬款在借方,是代表什么

郭老師 

03/20 11:53
提前支付給對方的,對方?jīng)]有給你提供貨物服務(wù)

84785037 

03/20 14:06
那我要注銷了,要怎么做

郭老師 

03/20 14:06
這個對方給你提供了貨物或是服務(wù)沒有?

84785037 

03/20 14:12
以前的數(shù)據(jù)了,應(yīng)該有的

郭老師 

03/20 14:16
如果提供了的話以前年度的借利潤分配,未分配利潤貸預(yù)付賬款。

84785037 

03/20 14:45
如果不注銷,有這個預(yù)付賬款,追不到票的,也是這樣做嗎
需要改年初數(shù)據(jù)嗎

郭老師 

03/20 14:49
對的是的,只要業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以做。

84785037 

03/20 14:54
用了未分配利潤還要改年初數(shù)據(jù)嗎

郭老師 

03/20 14:59
修不修改都可以的,勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。
