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老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票被紅沖重開了,重開發(fā)票與原發(fā)票金額稅率稅額一致,在稅務申報時需要怎么操作



您好,按實際來申報,紅票轉(zhuǎn)出,收到的票讀入附表二
在增值稅申報表的附表二中“進項稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫紅沖發(fā)票的進項稅額,以負數(shù)形式表示。
重開發(fā)票符合當期抵扣條件,那么在申報表附表二“本期認證相符且本期申報抵扣”欄填寫進項稅
03/18 22:17

老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票被紅沖重開了,重開發(fā)票與原發(fā)票金額稅率稅額一致,在稅務申報時需要怎么操作
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