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我們公司有四十多萬的水電費(fèi)和房租,人家不開票,以前會(huì)計(jì)給記在其他應(yīng)付款——某某里面。之前會(huì)計(jì)分錄借:其他應(yīng)付款——某某,貸:銀行存款,賬就一直掛在那,沒開票。怎么平

84784962| 提問時(shí)間:03/18 20:04
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,把它們轉(zhuǎn)入相關(guān)成本費(fèi)用中,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。由于沒有取得發(fā)票,在所得稅匯算清繳的時(shí)候不能稅前扣除,納稅調(diào)增。
03/18 20:06
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