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問題已解決

3月做2月的賬的時候,我們是月結的,2月份回的貨,3月份才開票,客戶也是月結,我們2月出的貨,3月才開票,那么入庫和出庫就存在個時間差 那么打比方,做賬的時候: 1. 2月份賬暫估(2月已回貨未開票)產品入庫,產品按照實際的時間出庫,是幾月份出的就放到幾月的出庫單 2. 2月份暫估(2月已回貨未開票)入庫,出庫表按照發(fā)票數(shù)量領,但是領的是供應商2月份開票的產品(2月份開票的實際是1月回貨的產品) 請問老師,以上應該選哪個辦法做賬???

84785019| 提問時間:03/18 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
2月份賬暫估(2月已回貨未開票)產品入庫,產品按照實際的時間出庫,是幾月份出的就放到幾月的出庫單
03/18 17:47
84785019
03/18 17:51
那就是 3月份才開的發(fā)票 2月份就已經(jīng)領料了 這樣嗎
84785019
03/18 17:52
那客戶那邊 2月份出庫3月開票 也沒關系對吧
郭老師
03/18 17:55
差的時間不長,你稅務局如果不管的情況下,沒有關系,可以。
84785019
03/18 17:56
那么給客戶開票時間沒按實際,出庫單的產品出庫時間按實際是嗎
郭老師
03/18 17:56
這么做的,以后方便查賬。
84785019
03/18 17:57
我之前一直是對客戶的開票的票做出庫的,比如有10000個產品,實際已經(jīng)出貨給客戶了,但是客戶未要求開票,我都是等客戶通知開票了,再領料出庫的,這樣可以嗎
郭老師
03/18 18:03
這樣的話,你如果查庫存,庫存余額不對。
84785019
03/18 18:13
但是這樣的話,我賬上的數(shù)據(jù)肯定不會領多或者領少
郭老師
03/18 18:14
賬上不會 但是賬上和倉庫實際不一致
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