問題已解決
如果是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,怎么做增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
03/17 20:26

84784982 

03/17 20:30
不對(duì)啊,老師,應(yīng)該是轉(zhuǎn)出多交增值稅啊,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況哦

郭老師 

03/17 20:40
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額也表示留底
不用非得用轉(zhuǎn)出多交增值稅。

84784982 

03/18 07:30
電子稅務(wù)局在哪里可以查到上個(gè)月的開票匯總?

郭老師 

03/18 07:33
點(diǎn)開數(shù)電發(fā)票查詢里面有一個(gè)我是銷售方
