問題已解決
郭老師,她有的是按工資條上實發(fā)工資有的是按應(yīng)發(fā)工資報的個稅



那你更需要得去統(tǒng)計了,他沒有申報個稅的這一部分,其他應(yīng)收款最后是怎么處理的呢?他做了費用沒有?如果做了費用,需要納稅調(diào)增。沒有申報個稅,申報了個稅的不用調(diào)增。統(tǒng)計到實際支付稅收金額和賬載金額里面就行。
03/17 16:06

84784952 

03/17 16:11
她是交社保的員工按的應(yīng)發(fā)工資 不交社保的按實發(fā)申報的個稅

郭老師 

03/17 16:16
那他的其他應(yīng)收款怎么解決的?按照你上面的賬務(wù)處理。他的其他應(yīng)收款,你看一下是不是有借方余額。他繳納的時候還有一個借方余額,那你這個其他應(yīng)收款怎么做平的?
