問題已解決
當(dāng)月的營業(yè)收入乘以增值稅的稅負(fù)率就是當(dāng)月要繳納的增值稅嗎?



一般預(yù)算稅就是那樣算,實際申報還是以申報的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
03/17 11:34

84784982 

03/17 11:45
實際申報也要這樣啊,除非進項不夠,沒辦法

家權(quán)老師 

03/17 11:47
除非稅局強制要求按某個稅負(fù)報稅,一般是勾選多少就正常抵扣

84784982 

03/17 11:48
我們的進項稅額是有留底的。需要按照稅負(fù)率去申報增值稅,對嗎?

家權(quán)老師 

03/17 11:50
稅局沒有強制要求,正常申報就是

84784982 

03/17 11:51
你的意思就是說,有多少進項就勾選多少認(rèn)證嗎?

家權(quán)老師 

03/17 11:55
是的,一般是留抵多了,建議還是少留抵些,以免稅局要求退稅

84784982 

03/17 12:24
留抵太多,稅局為什么會要求企業(yè)退稅呢?老師

家權(quán)老師 

03/17 14:08
連續(xù)5個月留抵稅超過50萬就要申請退稅

84784982 

03/17 14:14
稅局強制要求退稅給企業(yè)?

家權(quán)老師 

03/17 14:20
是的,會強制要求的哈

84784982 

03/17 15:03
那我把貨賣出去了呢,就按13%計算增值稅繳納嗎?因為進項稅已經(jīng)退回來我了呢

家權(quán)老師 

03/17 15:07
那個是留抵才退稅,沒有留抵正常交稅

84784982 

03/17 15:17
就是是退了,然后我又把貨賣出去了呢

家權(quán)老師 

03/17 15:19
以后正常交稅就是了哈

84784982 

03/17 15:27
如果沒進項,就按13%交稅嘍

家權(quán)老師 

03/17 15:29
是的,就是那個樣子
