問題已解決
老師,你好,我想咨詢一下出口退稅的事情,就是開了形式發(fā)票,沒有開普通,在增值稅申報表中怎么填寫呢



那個是交的增值稅,計入應交稅費-未交增值稅
03/14 14:26

84784974 

03/14 15:04
不是呀;我的意思是在增值稅申報的時候是填寫在開具其他發(fā)票還是未開具發(fā)票呢?

家權老師 

03/14 15:07
那個出口當月按未開票收入申報就是

84784974 

03/14 15:22
那不能填在開具其他發(fā)票嗎

家權老師 

03/14 15:24
不能的哈,就是未開具發(fā)票列

84784974 

03/14 16:28
老師,請問能同時享受軟件即征即退和出口免抵退嗎

84784974 

03/14 16:28
如果想要一個企業(yè)同時享受軟件即征即退和出口免抵退優(yōu)惠政策的話,這個該怎么核算呢

家權老師 

03/14 16:29
即征即退是你交了稅才能退稅,
