問題已解決
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”為:【383361.43】元; 2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計金額為:【-225638.57】元; 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致,請核實。 低 申報表管理費用金額與利潤表不一致 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第5行“管理費用”為:【1007302.18】元; 2.您單位《利潤表》中“管理費用”本年累計金額為:【1227302.18】元; 3.兩者不一致,請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。 低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【93035.04】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應納所得稅額”為:【116293.8】元; 年報出現(xiàn)的問題,怎么調(diào)?



你好,就是提示你利潤總額和管理費用不一致
所得稅申報表里面的和利潤表。
03/14 09:49

郭老師 

03/14 09:56
點擊“我要查詢” → “一戶式查詢” → “財務報表申報信息查詢”,輸入查詢條件后即可查看已申報的財務報表

郭老師 

03/14 10:01
你好,你昨天填寫的哪一個表格看不到?財務報表還是企業(yè)所得稅?

郭老師 

03/14 10:03
你好,你的成本費用利潤不要動。你想要交點稅納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,
或者是在扣除項目與收入無關(guān)的支出里面填寫賬在金額。納稅調(diào)增
不要調(diào)整管理費用。

郭老師 

03/14 10:11
納稅調(diào)整明細表30欄,這個能找到嗎?找到的截圖有一個賬載金額,你需要調(diào)整多少的利潤,填寫多少不就行了。

郭老師 

03/14 10:12
30其他找不到嗎?也不用你數(shù)上面就顯示。

郭老師 

03/14 10:17
你好
30欄是其他
其他

郭老師 

03/14 10:38
你好,填寫在賬載金額里面。

郭老師 

03/14 10:59
可以的,可以這么做的呀。

84785038 

03/14 09:55
我知道,昨天填的資產(chǎn)負債表和利潤表,現(xiàn)在進入企業(yè)所得稅年報,壓根看不到報表了。是到哪兒看昨天填的報表呢

84785038 

03/14 10:00
你說的是今年1月份申報的去年12月份的,那改不了啊。我說的是企業(yè)所得稅開始申報的時就讓填報表。昨天填的不知道在哪兒,硬是看不到

84785038 

03/14 10:01
1月申報去年12月的時候,是虧損的,現(xiàn)在要調(diào)整交點兒稅,現(xiàn)在也改不了已經(jīng)申報的報表了?,F(xiàn)在出現(xiàn)年報調(diào)整了,又說數(shù)據(jù)不一致,報不了。怎么解決?

84785038 

03/14 10:02
1月申報去年12月的時候,是虧損的,現(xiàn)在要調(diào)整交點兒稅,現(xiàn)在也改不了已經(jīng)申報的報表了?,F(xiàn)在出現(xiàn)年報調(diào)整了,又說數(shù)據(jù)不一致,報不了。怎么解決?

84785038 

03/14 10:10
我還是沒太懂,能不能說詳細點兒。你看下這兩個圖,給我說下,我應該在哪兒填?然后就是填比原來的金額低點兒,是不是這樣理解的?

84785038 

03/14 10:15
30欄是啥呢?

84785038 

03/14 10:38
是填到哪兒呢,賬載金額,稅收金額?

84785038 

03/14 10:54
按照你說的方法,申報主表 這兒成這樣了。然后可以交2萬的稅。這樣對嗎?
