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問題已解決

請(qǐng)問賬面上的庫存現(xiàn)金與實(shí)際的庫存現(xiàn)金不一致時(shí),賬面上如何調(diào)節(jié),分錄怎么寫?附件如何補(bǔ)充?

84785018| 提問時(shí)間:03/13 10:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,庫存現(xiàn)金日記賬和出納那邊兒統(tǒng)計(jì)的流水能核對(duì)嗎?
03/13 10:49
郭老師
03/13 10:49
庫存現(xiàn)金盤盈的賬務(wù)處理 ?批準(zhǔn)處理前?: 借:庫存現(xiàn)金 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢?1 ?批準(zhǔn)處理后?: 如果無法查明原因,則轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:營業(yè)外收入 如果查明原因,則根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。? 庫存現(xiàn)金盤虧的賬務(wù)處理 ?批準(zhǔn)處理前?: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存現(xiàn)金 ?批準(zhǔn)處理后?: 如果責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢? 如果無法查明原因,則計(jì)入管理費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84785018
03/13 10:50
不能核對(duì)
郭老師
03/13 10:51
你好給你寫了盤虧盤盈。
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