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問題已解決

老師,當(dāng)企業(yè)當(dāng)年利潤虧損可在以后年度彌補,,在年末,我們是要做借:遞延所得稅資產(chǎn) 代:所得稅費用,這個分錄嗎?

84784947| 提問時間:03/13 10:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你是執(zhí)行會計準(zhǔn)則就是那樣做
03/13 10:24
84784947
03/13 10:29
老師,我是去哪里可以查看,通篇會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則這些呢?我感覺對這些會計準(zhǔn)則有些混亂。
家權(quán)老師
03/13 10:30
看你的科目是否有以前年度損益調(diào)整,公允價值字樣?
84784947
03/13 10:46
有以前年度損益調(diào)整,也用過。公允價值也有,但沒用過。
家權(quán)老師
03/13 10:47
那么就是會計準(zhǔn)則,就按你那樣做
84784947
03/13 11:15
之前在年末沒做這樣的分錄,現(xiàn)在需要怎么修改嗎?
家權(quán)老師
03/13 11:16
不要管以前了,那個分錄可以不做
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