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問題已解決

老師,請問在銷售過程中,前期若發(fā)生的某一筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期做了無票收入,申報(bào)了增值稅,后期補(bǔ)開發(fā)票了,在開票當(dāng)月針對這筆業(yè)務(wù)要不要再寫計(jì)分錄了?

84785000| 提問時(shí)間:03/11 20:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
需要 沖無票收借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 在做發(fā)票的
03/11 20:51
84785000
03/11 21:03
報(bào)稅時(shí),應(yīng)該怎么報(bào)呢
郭老師
03/11 21:10
未開具發(fā)票,填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票,填寫正數(shù)
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