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實(shí)務(wù)
問題已解決
存貨抵債的會(huì)計(jì)分錄,麻煩發(fā)一下



借:應(yīng)付賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
03/11 11:12

84784995 

03/11 11:13
可以抵法人的嗎?

家權(quán)老師 

03/11 11:17
你要抵誰的,就把應(yīng)付賬款替換為誰

84784995 

03/11 11:19
庫存商品抵債不算是債務(wù)重組嗎

家權(quán)老師 

03/11 11:21
可以按債務(wù)重組,有差額計(jì)入營業(yè)外收入/支出債務(wù)重組

84784995 

03/11 11:26
沒有差額呢?

家權(quán)老師 

03/11 11:27
沒有差額就是前邊那樣做賬
