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問題已解決

存貨抵債的會(huì)計(jì)分錄,麻煩發(fā)一下

84784995| 提問時(shí)間:03/11 11:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
03/11 11:12
84784995
03/11 11:13
可以抵法人的嗎?
家權(quán)老師
03/11 11:17
你要抵誰的,就把應(yīng)付賬款替換為誰
84784995
03/11 11:19
庫存商品抵債不算是債務(wù)重組嗎
家權(quán)老師
03/11 11:21
可以按債務(wù)重組,有差額計(jì)入營業(yè)外收入/支出債務(wù)重組
84784995
03/11 11:26
沒有差額呢?
家權(quán)老師
03/11 11:27
沒有差額就是前邊那樣做賬
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