問題已解決
老師,二月更正申報增值稅產(chǎn)生稅款 在三月份更正申報時正好有留底 可以直接抵掉嗎



在增值稅申報中,如果二月更正申報產(chǎn)生稅款,而三月份有留抵稅額,通??梢杂昧舻侄愵~直接抵減應(yīng)繳稅款。
03/10 21:42

84784949 

03/10 21:48
是不是要在第20欄和30欄輸入欠稅金額 是連附加一起輸入嗎

果粒老師 

03/10 21:51
第20欄(上期留抵稅額):填寫三月份的留抵稅額。
第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額):填寫二月更正申報產(chǎn)生的欠稅金額。
附加稅費:附加稅費(如城市維護建設(shè)稅、教育費附加等)通常是基于實際繳納的增值稅額計算的。因此,附加稅費不需要在第20欄和第30欄中輸入,而是在相應(yīng)的附加稅費申報表中填寫。
