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問題已解決

老師,請(qǐng)教一下,現(xiàn)有個(gè)員工說她查到24年1月工資有兩家公司給他申報(bào)個(gè)稅,一家是她的上一家公司(已離職),還有一家就是我這邊按當(dāng)月計(jì)提的工資來申報(bào)24年1月個(gè)稅的。相當(dāng)于24年1月申報(bào)的是23年12月工資和24年1月工資,這樣一算她24年相當(dāng)于扣了13個(gè)月的個(gè)稅,現(xiàn)她申請(qǐng)退稅還得多補(bǔ)個(gè)稅,實(shí)際當(dāng)年只收到12個(gè)月工資,那要怎么處理才好?

84785045| 提問時(shí)間:03/10 17:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
核實(shí)情況 先和該員工溝通,獲取她上一家公司申報(bào)個(gè)稅的具體信息,比如申報(bào)的工資金額、所屬期等。 同時(shí),自己這邊也核對(duì) 24 年 1 月申報(bào)的明細(xì),確認(rèn)是否存在誤報(bào)或不合理的情況。例如,查看是否是因?yàn)楣べY計(jì)算或申報(bào)系統(tǒng)操作失誤,導(dǎo)致數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題。 與上一家公司溝通 主動(dòng)聯(lián)系員工的上一家公司,說明情況。讓對(duì)方核實(shí)他們申報(bào)的該員工 24 年 1 月工資及個(gè)稅信息是否準(zhǔn)確。 如果是上一家公司的失誤,比如誤將離職員工仍按在職申報(bào),那就請(qǐng)他們及時(shí)更正申報(bào)數(shù)據(jù)。更正后,員工的納稅記錄會(huì)更準(zhǔn)確,可能就不需要多補(bǔ)稅甚至還能正常退稅。 本公司的處理 要是發(fā)現(xiàn)本公司申報(bào)有誤,比如工資數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,要及時(shí)在申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行更正申報(bào)。 如果申報(bào)數(shù)據(jù)無誤,屬于正常按規(guī)定申報(bào)(比如員工在兩家公司有收入),就需要向員工解釋清楚個(gè)人所得稅的計(jì)算方式和申報(bào)規(guī)則。告知員工雖然看起來扣了 13 個(gè)月個(gè)稅,但在年度匯算清繳時(shí),會(huì)綜合考慮全年收入,扣除各項(xiàng)扣除項(xiàng)目后再準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額,多退少補(bǔ)。 協(xié)助員工匯算清繳 向員工說明如何進(jìn)行個(gè)人所得稅年度匯算清繳,比如通過個(gè)人所得稅 APP 操作。 必要時(shí),協(xié)助員工準(zhǔn)備相關(guān)資料,確保匯算清繳順利進(jìn)行,使員工最終的應(yīng)納稅額符合實(shí)際情況。
03/10 17:02
84785045
03/10 17:16
老師,已經(jīng)聯(lián)系了,說她申報(bào)的沒有問題,是按實(shí)際發(fā)放月份來申報(bào)個(gè)稅的,她12月的工資實(shí)際在1月發(fā)放。 所以她上一家公司按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)個(gè)稅也是沒問題的,我這邊申報(bào)工資數(shù)據(jù)是沒問題的,不過是按工資計(jì)提月份來申報(bào)個(gè)稅的,所以導(dǎo)致她一月同時(shí)有兩家公司申報(bào)個(gè)稅,那我這邊需要怎么處理?
樸老師
03/10 17:17
這個(gè)只能這樣申報(bào) 沒辦法 他們晚申報(bào)了一個(gè)月
84785045
03/10 17:27
好的,謝謝
樸老師
03/10 17:29
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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