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問題已解決

老師,匯算清繳結(jié)束后,應(yīng)付職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)、財務(wù)費(fèi)用調(diào)增了,怎么賬務(wù)處理呢?

84784991| 提問時間:03/07 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是匯算清繳的時候調(diào)的嗎?
03/07 11:05
宋生老師
03/07 11:05
還是說匯算后發(fā)現(xiàn)做錯了?
84784991
03/07 11:10
是匯算清繳時調(diào)增的,職工工資是計提金額大于實際發(fā)放金額調(diào)增了,業(yè)務(wù)招待是按60%入成本調(diào)增了40%,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)是在匯算清繳結(jié)束前未取得發(fā)票調(diào)增的
宋生老師
03/07 11:10
你好,這個你不用單獨去做憑證,只看最終你要補(bǔ)稅還是要退稅。就做補(bǔ)稅或者退稅的憑證就可以了。
84784991
03/07 11:11
不單獨做憑證的話,應(yīng)付職工薪酬科目一直有余額
宋生老師
03/07 11:13
這個職工工資你要先確認(rèn)是賬上做錯了要調(diào),還是說沒有做錯,只是沒有發(fā)放。
84784991
03/07 11:14
只是沒有發(fā)放
宋生老師
03/07 11:15
你好,如果只是沒有發(fā)放的話,這個不用去做憑證,以后發(fā)放就好了。因為憑證是沒有錯的。
84784991
03/07 11:17
如果這部分工資后面是不發(fā)放的怎么處理呢
宋生老師
03/07 11:18
如果不發(fā),但是確實應(yīng)該計提這么多。就在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 如果本身身由于多計提了不發(fā),那么就應(yīng)該做紅字憑證沖減當(dāng)時多計提的部分。
84784991
03/07 11:25
老師,因為匯算清繳調(diào)增導(dǎo)致調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額和賬務(wù)中的利潤分配-未分配利潤金額不一致了
宋生老師
03/07 11:27
你好,是的,這個是很正常的。
宋生老師
03/07 11:27
你做了以前年度損益調(diào)整就會有這個差異。
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