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問題已解決

1,支付貨款:借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款/其他貨幣資金 2,暫估入庫:借:庫存商品/原材料/周轉(zhuǎn)材料等(根據(jù)貨物用途) 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 3,發(fā)票來時: 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 貸:庫存商品/原材料等 實際入庫金額:借:庫存商品/原材料等   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ??一般納稅人需拆分 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 差異處理,暫估少了100元,借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100 貸:庫存商品/原材料等 100 這樣對嗎

84785020| 提問時間:03/05 22:00
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
03/05 22:02
84785020
03/05 22:02
具體分錄怎么寫
董孝彬老師
03/05 22:07
?202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末202X0630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。
84785020
03/05 22:08
沒開票已經(jīng)付款,后續(xù)有開票具體分錄怎么寫
董孝彬老師
03/05 22:11
?您好,,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款,付款借:應(yīng)付賬款 ?貸:銀行 ? 發(fā)票來了 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進項稅 貸:應(yīng)付賬款
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