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問題已解決

你好,老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),收到技術(shù)服務(wù)費120萬發(fā)票 這個要怎么計入科目

84785001| 提問時間:03/05 07:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好后勤用的嗎 使用時間有嗎
03/05 07:05
84785001
03/05 07:06
生產(chǎn)咨詢技術(shù) 就一年固定120萬
郭老師
03/05 07:07
借預(yù)付貸銀行存款 按月 借制造費用貸預(yù)付賬款
84785001
03/05 07:08
我們本來是場地租金120萬 后來國企那邊一直審計不通過,所以把我們改為技術(shù)服務(wù)費120萬,中標(biāo)通知書、合同都是技術(shù)服務(wù)費120萬 不是場地租金120萬
郭老師
03/05 07:10
你好,生產(chǎn)咨詢技術(shù)是生產(chǎn)車間的嗎?是的話按照上面來。
84785001
03/05 07:12
我們現(xiàn)在收到120萬發(fā)票 還沒付款 那要怎么做分錄
84785001
03/05 07:30
是不是借制造費用120萬,貸 應(yīng)付賬款120萬 然后每月怎么分?jǐn)?/div>
郭老師
03/05 07:39
借制造費用 貸應(yīng)付賬款120÷12 按月需要做這個。
84785001
03/05 07:41
收到發(fā)票 借制造費用120萬 貸應(yīng)付賬款120萬,然后按月分?jǐn)?借制造費用-10萬 貸 應(yīng)付賬款-10萬嗎
郭老師
03/05 07:41
不可以啊,因為你這個制作費用沒有發(fā)生這么多,你當(dāng)月只發(fā)生了10萬不是嗎?
84785001
03/05 07:44
那收到發(fā)票120萬,就做借:制造費用10萬 貸應(yīng)付賬款10萬 剩余110萬接下來11月去分?jǐn)?/div>
郭老師
03/05 07:50
你好對的 是的 是的
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