問題已解決
老師,采購原材料,款已付 貨已到,票未付怎么入賬?



借:原材料 貸:銀行存款
03/04 17:08

84785005 

03/04 17:09
老師,原材料的價格是含稅還是不含稅?

文文老師 

03/04 17:09
若確認能取得專票,按不含價

84785005 

03/05 08:30
老師,下個月收到票后怎么做賬務處理,是紅沖嗎?

文文老師 

03/05 08:49
可以紅沖,再做有票分錄

84785005 

03/05 09:01
老師,暫估入庫的稅金怎么處理,是按其他應收款嗎?二級科目是什么?

文文老師 

03/05 09:03
可入應交稅費-應交增值稅-待認證進項

84785005 

03/05 09:48
老師,我有一筆收入,對方未開具發(fā)票,我按收入借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額怎么處理

文文老師 

03/05 09:52
這就是未開票收入,分錄與開票收入一樣

84785005 

03/05 10:46
老師,上個月的技術(shù)人員工資我做到借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 這個庫存商品當月需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎?

文文老師 

03/05 10:49
沒有銷售商品,就不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

84785005 

03/05 10:57
老師,當月進項12353,待認證進項1051,銷項是20540,我當月繳增值稅的時候待認證的進項可以抵扣嗎?

84785005 

03/05 11:00
沒有發(fā)票肯定不能抵扣,那下個月有發(fā)票了,又沒有銷項了,就只能等到有銷項的時候進行抵扣是嗎?也就是這個月的發(fā)票銷-進交增值稅

84785005 

03/05 11:04
不對,老師,雖然我做銷項稅了,但是沒開票,也就是這個月不能進行抵扣,也不用交增值稅,對嗎?第一個月干工業(yè)會計,有點懵

文文老師 

03/05 11:07
若確認了收入與銷項,要申報的

84785005 

03/05 11:09
老師,待認證的進項是不是不可以抵扣,申報時候也不需要填寫

文文老師 

03/05 11:11
待認證的進項不可以抵扣,申報時候也不需要填寫

84785005 

03/05 11:11
謝謝老師的耐心解答

文文老師 

03/05 11:12
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
