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問題已解決
老師,公司招待買的酒等,往來掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?



公司招待買的酒等,往來掛 其他應(yīng)付款
03/03 14:56

文文老師 

03/03 15:06
買辦公用品和家具等 ,也是一樣掛其他應(yīng)付款

文文老師 

03/03 15:13
可以,可以這樣處理

文文老師 

03/03 15:16
費(fèi)用類支出,直接報(bào)銷,不用過渡

文文老師 

03/03 15:20
你好,過渡了,不影響的

文文老師 

03/03 15:36
如果是這樣,可以的

文文老師 

03/03 15:40
會(huì)與銀行流水對(duì)不上

文文老師 

03/03 15:44
可以的,同一客戶或員工,通常只用一個(gè)往來科目

文文老師 

03/03 15:51
一起做到其他應(yīng)收貸方即可

文文老師 

03/03 15:55
沒關(guān)系,資產(chǎn)負(fù)債表選擇往來重分類即可

文文老師 

03/04 09:59
是的,以上處理是對(duì)的

84785028 

03/03 15:04
老師,那買辦公用品和家具等呢,也是一樣掛其他應(yīng)付款嗎

84785028 

03/03 15:09
老師,我可不可以這樣做,把經(jīng)常發(fā)生的支出用應(yīng)付賬款過渡,比如說:公司招標(biāo)支付的保函費(fèi)和水電費(fèi)。偶爾發(fā)生的支出用其他應(yīng)付款

84785028 

03/03 15:14
老師,我有沒有必要把所有的支出都用往來科目過渡一下

84785028 

03/03 15:18
老師,過渡了影不影響?

84785028 

03/03 15:36
老師,我這邊有許多費(fèi)用都是當(dāng)時(shí)采購(gòu)時(shí)不出發(fā)票,等到年底或進(jìn)過幾個(gè)月金額合在一起開,這些費(fèi)用都是員工墊付的,員工就拿支付截圖報(bào)銷,我就根據(jù)報(bào)銷單直接入到費(fèi)用里,借:管理費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存寺款。等到收到發(fā)票再紅沖,這么處理可以嗎?本來貸方是直接計(jì)入銀行存款,但聽其他的老師講紅沖時(shí)貸方不能是銀行存款,所以才用其他應(yīng)付款過渡的

84785028 

03/03 15:40
老師,是不是當(dāng)計(jì)做無票入賬時(shí),貸方不能是銀行存款,這樣沒法子紅沖,這個(gè)點(diǎn)我沒怎么明白,紅沖時(shí)一正一負(fù)不正好相抵嗎

84785028 

03/03 15:42
老師,同一客戶或員工,既用其他應(yīng)付又用其他應(yīng)收,這樣可以嗎?有什么影響呢?

84785028 

03/03 15:48
老師,公司股東先做公司借了10萬元,我是計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在又借款給公司20萬元,所以我才糾結(jié)是一起做到其他應(yīng)收貸方,還是只借10萬元到其他應(yīng)收貸方,把另外10萬元做到其他應(yīng)付?

84785028 

03/03 15:54
老師,那這樣其他應(yīng)收這個(gè)科目就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),出來的報(bào)銷也是負(fù)數(shù)

84785028 

03/04 09:58
老師 ,股東先借款給公司,我做的記賬憑證是借:其他應(yīng)收款-股東10萬元 貸:銀行存款10萬元 后來股東又還款20萬元,我再做借:其銀行存款20萬元 貸:其他應(yīng)收款20萬元 應(yīng)該是這么做對(duì)吧
