當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
餐飲業(yè)會計(jì),如果公司沒票抵稅,怎么辦



你好,最好逐步更換供應(yīng)商找有發(fā)票供應(yīng)商
體量小或者注冊成個體戶核定征收
03/01 22:22

84785012 

03/01 22:40
是一般納稅人企業(yè)

84785012 

03/01 22:41
如果供應(yīng)商是小規(guī)模和一般納稅人分別怎么處理

高輝老師 

03/02 08:38
如果是小規(guī)模企業(yè),是按照銷售額交增值稅,季度30萬以內(nèi)是免稅的,但是沒有進(jìn)項(xiàng),在匯算的時候成本要調(diào)增交企業(yè)所得稅

高輝老師 

03/02 08:41
一般納稅人,不僅企業(yè)所得稅要匯算調(diào)增和小規(guī)模一樣,而且也會多交增值稅,因?yàn)闊o發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)無法抵扣
