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問(wèn)題已解決

老師,附合小型微利企業(yè)需附合哪些條件?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:03/01 07:41
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,小微企業(yè)條件:335原則,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人,年應(yīng)納稅所得額(彌補(bǔ)虧損后)不超過(guò)300萬(wàn),資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)。 年度應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額【看年度匯繳調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額,比如設(shè)備不超過(guò)500萬(wàn)的一次性扣除】
03/01 07:42
84784985
03/01 07:43
設(shè)備不超過(guò)500萬(wàn)一次性扣除做分錄怎么做?
董孝彬老師
03/01 07:44
您好,沒(méi)有分錄,我們賬上還是直線法折舊,這是稅法的優(yōu)惠
84784985
03/01 07:45
比如購(gòu)入汽車100萬(wàn),做分錄借固定資產(chǎn)100萬(wàn),折舊時(shí)借管理費(fèi)用100萬(wàn)?
董孝彬老師
03/01 07:46
您好,不是的 500萬(wàn)以下會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用,是在核實(shí)企業(yè)所得稅時(shí)候可以一次性進(jìn)入成本列支。只是在企業(yè)所得稅法規(guī)定成本費(fèi)用。會(huì)計(jì)上還是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定結(jié)合公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 (固定資產(chǎn)在投入使用月份的次月所屬年度一次性稅前扣除) 500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)算折舊。分財(cái)務(wù)稅務(wù)兩部分處理: 財(cái)務(wù)上:依然入固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊 稅務(wù)上:匯算清繳時(shí),《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》里填 列一次性扣除 注意:企業(yè)享受固定資產(chǎn)加速折舊政策時(shí),不強(qiáng)制要求企業(yè)稅收和會(huì)計(jì)處理一致,允許存在稅會(huì)差異。 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě): 帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫(xiě),原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫(xiě),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫(xiě) 第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě): 帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫(xiě),原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)
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