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老師您好,我們24年有一筆業(yè)務(wù)是給金融公司利息190萬。記賬借應付賬款190萬,貸銀行存款190萬,收到發(fā)票100萬,借:財務(wù)費用100萬,貸應付賬款100萬。年末24年匯算清繳調(diào)增了90萬。25年又收到了20萬的票,該怎么記賬呢?還有哪些報表需要調(diào)整嗎?



你好,如果沒有計提,是不需要調(diào)增的
25年的發(fā)票20萬,在25年確認借財務(wù)費用貸應付賬款
貸款的利息一般是按月計提,按照權(quán)責發(fā)生制,然后后續(xù)根據(jù)發(fā)票再做調(diào)增調(diào)減,
發(fā)票190萬,都是24年的費用吧
02/28 21:21

84784981 

02/28 21:26
沒有計提,我們是6月份一次性付款190萬,后來對方每個月給開一點發(fā)票

84784981 

02/28 21:27
我沒太明白您說的后續(xù)根據(jù)發(fā)票調(diào)增調(diào)減是什么意思呢

高輝老師 

02/28 21:33
負責發(fā)生制,一般會先計提,比如190萬,2024年的會直接計提190萬的成本費用,發(fā)票匯算前沒開的就把差額做匯算調(diào)增

84784981 

02/28 21:40
那我這個業(yè)務(wù)正確應該怎么做賬務(wù)處理呢?

高輝老師 

02/28 21:44
如果是業(yè)務(wù)發(fā)生在2024年,費用也歸屬2024年
付款分錄
借 預付賬款190
貸 銀行存款 190
收到發(fā)票100萬
借 財務(wù)費用100萬
貸 預付賬款100萬
2024年發(fā)票未到的部分計提
借 財務(wù)費用90萬
貸應付賬款 暫估90萬

高輝老師 

02/28 21:46
2025年收到發(fā)票20萬沖暫估
借財務(wù)費用-20萬
貸 應付賬款暫估-20萬
借:財務(wù)費用20萬
貸:預付賬款20萬

高輝老師 

02/28 21:47
以上是賬務(wù)處理,稅務(wù)申報因為2024年確認了190萬的財務(wù)費用,匯算前收到120萬發(fā)票,差一部分70萬做納稅調(diào)增

高輝老師 

02/28 21:48
以上是賬務(wù)處理,稅務(wù)申報因為2024年確認了190萬的財務(wù)費用,匯算前收到120萬發(fā)票,差異部分70萬做納稅調(diào)增

84784981 

02/28 21:58
嗯嗯,那涉及到調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表嗎

高輝老師 

02/28 22:03
這是正常的稅會差異 按照權(quán)責發(fā)生制確認成本費用
有差異影響不大,不用調(diào)整的
只是匯算申報的時候調(diào)整

84784981 

02/28 22:05
嗯嗯,我不太明白的是24年一定要做90萬財務(wù)費用的暫估嗎?我看25年收到后又沖紅了,然后又確認的財務(wù)費用,不可以直接25年確認費用嗎

高輝老師 

02/28 22:08
費用如果屬于2024年的,是要在2014年確認費用的
如果同屬于2024年和2025年,可以按占用的時間分攤

84784981 

02/28 22:14
嗯嗯,也就是說,如果我25年收到20萬發(fā)票,直接確認財務(wù)費用也行吧?24年不用去暫估了

高輝老師 

02/28 22:20
也是可以的,只要能合理的說明情況就行
