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問題已解決

現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年一個支付社保費的科目輸錯了?怎么處理? 應(yīng)該是借方應(yīng)付職工薪酬—社保費的, 錯寫成管理費用—社保費了

84784982| 提問時間:02/28 12:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)付職工薪酬,社保 貸利潤分配,未分配準(zhǔn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
02/28 12:46
84784982
02/28 13:54
原先的錯誤分錄用紅沖嗎? 為什么要納稅調(diào)增? 只是分錄錯了,計提和發(fā)放的實際是一致的
郭老師
02/28 13:56
你好,不需要紅沖的,因為你多做了費用呀。
84784982
02/28 14:23
職工薪酬納稅調(diào)整明細表的社保,賬載金額看應(yīng)付職工薪酬—社保的貸方, 實際發(fā)生額看應(yīng)付職工薪酬—社保的借方, 稅收金額看應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?
郭老師
02/28 14:27
賬載金額是貸方發(fā)生額合計。 實際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計。
84784982
02/28 14:30
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬計提的金額看貸方, 實際和稅收是 實際發(fā)生的嗎看應(yīng)付職工薪酬借方嗎? 都是看應(yīng)付職工薪酬科目?還是也要看管理費用—職工薪酬 銷售費用—職工薪酬科目?
郭老師
02/28 14:31
對的是的對的是的,看應(yīng)付職工薪酬。
84784982
02/28 15:11
借應(yīng)付職工薪酬,社保 貸利潤分配,未分配準(zhǔn)匯算清繳,納稅調(diào)增。 匯算清繳納稅調(diào)增就算是調(diào)整去年多做的費用了, 所以不用紅沖了。 然后這個借應(yīng)付職工薪酬社保 貸利潤分配-未分配利潤 這個有什么用了?
郭老師
02/28 15:12
不做這個的話,你的應(yīng)付職工薪酬社保貸方有余額多了之后就沒有余額呀
郭老師
02/28 15:13
怎么這個分錄沒有用,借應(yīng)付職工薪酬,社保貸管理費用,這個有用。
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