問題已解決
收到票據再背書轉讓出去?怎么做帳?應收票據后面要加二級科目公司名稱嗎?



您好,不加二級科目,因為收到就背走了,只是過渡
收到
借:應收票據, 貸:應收賬款
背給供應商
借:應付賬款 貸:應收票據
02/26 22:27

84785019 

02/26 23:21
要是到期了去銀行承兌,或者沒到期貼現(xiàn),也不用加二級科目嗎?直接
借:銀存
財務費
貸:應收票據

董孝彬老師 

02/26 23:28
您好,是的,不用二級,客戶欠的是應收,跟這個票據無關,相當于是銀行存款

84785019 

02/27 16:23
老師我們現(xiàn)在補做24年的賬,25年11月發(fā)票開進來,那我24年暫估費用和成本怎么做賬?

董孝彬老師 

02/27 16:26
您好,因為是年度匯繳時沒來發(fā)票,匯繳時綱稅調增
年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他? ? ?
2025年11月取得了發(fā)票,再去更正24年匯繳申報表,把調增的更正,不用調增了

84785019 

02/27 16:29
不好意思發(fā)錯了,25年1月來了發(fā)票,我24年暫估費用和成本怎么做賬暫估

董孝彬老師 

02/27 16:31
哦哦,紅沖暫估分錄,再按發(fā)票做分錄,一負一正,對25年利潤無影響,也不影響24年,因為未分配利潤這個科目是1負一正的2分錄,負正為0

84785019 

02/27 16:39
我24年暫估的時候,要具體到應付賬款某公司嗎?

84785019 

02/27 16:40
主要不會24年暫估分錄?因為25年發(fā)票到了,根據到的發(fā)票暫估,是具體到某家某家金額暫估?

董孝彬老師 

02/27 16:42
您好,1.不需要,25年年收到發(fā)票,把24年暫估的分錄紅沖了就行
2.分錄咱不是寫好了么,那個庫存商品的分錄就是暫估,發(fā)票沒有來嘛

84785019 

02/27 16:46
借:庫存商品
貸:應付賬款a公司
結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
暫估費用:
借:管理費用
貸:應付賬款-暫估
看下是這樣嗎?紅沖我會,我是問24年怎么暫估?根據的是25年初開進來的發(fā)票

董孝彬老師 

02/27 16:50
您好,為啥24年暫估的管理費用,在25年來發(fā)票時不紅沖呢,
