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請問老師期末要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅和銷項稅嗎,會計分錄怎么寫

84784973| 提問時間:02/26 21:45
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,要結(jié)轉(zhuǎn), 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
02/26 21:46
84784973
02/26 21:47
老師年末要結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎
董孝彬老師
02/26 21:49
您好,不用,這不是損益科目
84784973
02/26 21:50
年末銷項和進項有余額要結(jié)轉(zhuǎn)為零
84784973
02/26 21:51
為什么有些公司要結(jié)轉(zhuǎn)呢
董孝彬老師
02/26 21:51
您好,不用,這些公司的財務(wù)做的分錄不規(guī)范
84784973
02/26 21:54
那老師請問一下這個銷項稅和進項稅期末是不會有余額的
董孝彬老師
02/26 21:57
您好,當然有余額,看上面信息
84784973
02/26 22:00
好的謝謝老師
董孝彬老師
02/26 22:00
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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