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問題已解決

老師,請問工會月底結轉和年底結轉分錄怎么做

84784993| 提問時間:02/26 14:13
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84784993
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
老師,這樣接轉收入對吧
02/26 14:31
84784993
02/26 14:34
嗯,然后再結轉成本,最后再把本年收支結轉的余額轉到累計結余嗎
84784993
02/26 14:42
我目前就結轉了這兩步就完事了對嗎
84784993
02/26 14:44
例如會費收入把所有一年的加起來,做一個結轉,把所有的支出加起來做一個結轉
84784993
02/26 14:45
好的,多謝
84784993
02/26 15:05
老說我,這樣就行了吧
84784993
02/26 15:07
這樣平了就OK了,對吧,第一次做,工會有點慌,然后就能結賬了,對吧
84784993
02/26 15:26
老師,請問每個季度返還的錢是用401會費收入還是402.撥繳會費收入
郭老師
02/26 14:20
年末 收入類: 借:會費收入/撥繳經費收入/其他收入 貸:工會資金結余-本年手指結轉 費用類: 借:工會資金結余-本年手指結轉 貸:職工活動支出/其他支出
郭老師
02/26 14:22
工會的帳(經費收支的)一般年末做決算時,一次性結轉就可以,不必月月結轉
郭老師
02/26 14:32
是的,對的,是這么做的。
郭老師
02/26 14:40
結轉不結轉都行,我們是沒有結轉,就結轉到了資金結余里面就結束。
郭老師
02/26 14:43
是的對的是的對的。
郭老師
02/26 14:45
明細 一塊 都可以的
郭老師
02/26 14:47
不用客氣,工作愉快。
郭老師
02/26 15:06
是的對的,是這么做的。
郭老師
02/26 15:08
是的是的,是這么做的。
郭老師
02/26 15:27
你好撥繳經費收入
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