問題已解決
老師,個(gè)人提供信息技術(shù)咨詢服務(wù),是必須按勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)個(gè)稅是吧?申報(bào)個(gè)稅時(shí)預(yù)繳時(shí)能扣除5000基本費(fèi)用和專項(xiàng)扣除嗎?比如,提供15萬技術(shù)服務(wù),個(gè)人代開發(fā)票15萬,是要按150000*(1—20%)*40%—7000=41000個(gè)稅對(duì)嗎?



同學(xué),你好
你的算法是對(duì)的,按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)
02/25 15:52

84785033 

02/25 16:12
我沒有工資薪金收入,這個(gè)勞務(wù)公司所得在預(yù)繳時(shí)可以扣除5000基本費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除嗎?

小菲老師 

02/25 16:20
不可以的,預(yù)交需要按照勞務(wù)報(bào)酬,不能扣除5000

84785033 

02/25 16:28
如果專項(xiàng)附加扣除一年有36000,那匯算清繳時(shí),是按(150000—60000—36000)*10%—2520=2880計(jì)算實(shí)際應(yīng)繳個(gè)稅吧?那是不是可以退個(gè)稅38120元呢?

小菲老師 

02/25 16:37
同學(xué),你好
匯算清繳的時(shí)候,收入是15×0.8=12

84785033 

02/25 16:43
那匯算清繳時(shí),是按(150000*0.8—60000—36000)*3%=720計(jì)算實(shí)際應(yīng)繳個(gè)稅吧?那是不是可以退個(gè)稅40280元呢?

小菲老師 

02/25 16:43
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
