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問題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)了?

84785013| 提問時(shí)間:02/24 15:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,這個不用結(jié)轉(zhuǎn),留底申報(bào)就可以
02/24 15:33
84785013
02/24 15:41
增值稅財(cái)務(wù)軟件不能自動一次結(jié)轉(zhuǎn),不是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是 借:
劉艷紅老師
02/24 15:47
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785013
02/25 15:09
怎么進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)直播課老師講的結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我上面說的那個結(jié)轉(zhuǎn)方法,是轉(zhuǎn)出多交增值稅, 難道是我筆記記錯了?
劉艷紅老師
02/25 15:12
如果是要退就是我上面寫的,不退就留底申報(bào)
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