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你好,科目余額表,不欠款,貸方出現(xiàn)余額,本月支付上月的電費(fèi),先用后付,收到發(fā)票,該怎么入賬

84785018| 提問時間:02/23 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是什么科目出現(xiàn)貸方余額呢? 付款的時候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 收到發(fā)票的時候,借:制造費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款?
02/23 16:31
84785018
02/23 16:37
付款是,這個月付的上個月電費(fèi)?
84785018
02/23 16:38
每次付款,借:應(yīng)付賬款,貸銀行存款,計(jì)提電費(fèi),是借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付賬款,這樣做的
84785018
02/23 16:39
我們這邊,不用制造費(fèi)用科目,直接去生產(chǎn)成本了,做的是內(nèi)賬
鄒老師
02/23 16:56
你好,付上個月的電費(fèi),也是通過? ?應(yīng)付賬款? 科目核算。 生產(chǎn)產(chǎn)品的電費(fèi),需要通過? 制造費(fèi)用? ?科目過渡一下,然后分配計(jì)入? ?生產(chǎn)成本? ?才是的?
84785018
02/23 17:05
這邊沒用這個制造費(fèi)用科目,先發(fā)生的費(fèi)用,每個月都是這樣寫的,科目余額還有余額,沒搞清楚哪里錯了
鄒老師
02/24 08:01
你好,工業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置制造費(fèi)用科目才是的,制造費(fèi)用需要分配計(jì)入生產(chǎn)成本,是沒有余額的 如果產(chǎn)品完工了,就從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到 庫存商品?
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