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問(wèn)題已解決

月底結(jié)轉(zhuǎn)都是那些科目

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:02/23 13:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般就是損益類(lèi)的科目,收入和成本類(lèi)的
02/23 13:06
劉艷紅老師
02/23 13:07
稅金及附加這個(gè)也要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
02/23 13:09
結(jié)轉(zhuǎn)分錄有那些
劉艷紅老師
02/23 13:13
借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用或成本 或 借:收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配
84785029
02/23 13:14
系統(tǒng)賬,手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)都有那些科目
劉艷紅老師
02/23 13:18
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的就是庫(kù)存商品這個(gè),損益類(lèi)的是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
劉艷紅老師
02/23 13:18
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785029
02/23 13:27
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的料工費(fèi)還有稅金是吧
劉艷紅老師
02/23 13:28
是的,這個(gè)是要自已結(jié)轉(zhuǎn)的
84785029
02/23 13:29
分錄怎么寫(xiě)了
劉艷紅老師
02/23 13:31
領(lǐng)用原材料時(shí),借記“生產(chǎn)成本”科目,貸記“原材料”科目。 計(jì)提工人工資時(shí),借記“生產(chǎn)成本”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。 發(fā)生制造費(fèi)用時(shí),借記“制造費(fèi)用”科目,貸記“原材料”(應(yīng)付職工薪酬等)科目。 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用時(shí),借記“生產(chǎn)成本”科目,貸記“制造費(fèi)用”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本時(shí),借記“庫(kù)存商品”科目,貸記“生產(chǎn)成本”科目。 銷(xiāo)售后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本時(shí),借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“庫(kù)存商品”科目。 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本至利潤(rùn)時(shí),借記“本年利潤(rùn)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。
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