問題已解決
老師,1月份的憑證,當(dāng)時沒收到發(fā)票應(yīng)該做到預(yù)付款,我卻做成了管理費用,2月收到發(fā)票了,有進項稅額,賬咋調(diào)?



借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借:管理費用 負(fù)數(shù)
02/22 15:26

84785013 

02/22 15:35
老師,這樣對不對?

家權(quán)老師 

02/22 15:36
直接按我說那樣做就行

84785013 

02/22 15:54
老師,工資發(fā)的多,計提的少,我需要補計提不?

家權(quán)老師 

02/22 15:56
是的,直接補計提就行
