問題已解決
生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月開票為負(fù)數(shù),怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?



你實際銷售出庫多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少?沒銷售就不結(jié)轉(zhuǎn)
02/21 16:00

84785025 

02/21 16:00
會計分錄怎么寫?

家權(quán)老師 

02/21 16:04
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

84785025 

02/21 16:13
銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

家權(quán)老師 

02/21 16:15
那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
