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問(wèn)題已解決

老師,關(guān)于企業(yè)煙酒送禮在企業(yè)所得稅上的賬務(wù)和稅務(wù)處理是怎樣的

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:02/20 15:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬務(wù)按業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理
02/20 15:12
文文老師
02/20 15:12
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
84784981
02/20 15:20
老師,不是說(shuō)要視同銷(xiāo)售么?
文文老師
02/20 15:31
可直接做招待費(fèi),不視同銷(xiāo)售。
84784981
02/20 15:32
老師,不是太理解,您能和我講講這其中的門(mén)道么?或者告訴我去哪里看一下資料
文文老師
02/20 15:37
相當(dāng)于直接消費(fèi)了,計(jì)入招待費(fèi)
文文老師
02/20 15:37
可以看看增值稅法
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