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問(wèn)題已解決

差額如何填增值稅申報(bào)表?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:02/20 10:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
在填寫差額征稅的增值稅申報(bào)表時(shí),需要將可以扣除的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中的應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算第10欄本期發(fā)生額和第11欄本期扣除額。
02/20 10:39
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